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邵东市绿化育苗所2022年部门预算

发布时间:2022-06-30 15:54 信息来源:财政局 责任编辑:财政局
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第一部分  邵东市绿化育苗所2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

)单位基本情况:

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3.一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

3、财政拨款收入

4、事业收入

5、其他收入

6、上年结转

7、一般公共服务支出

第二部分  附表

邵东市绿化育苗所2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

培植调剂苗木花卉,园林绿化设计、施工、养护和管理

(二)机构设置

单位共有内设机构1个:办公室

)单位基本情况:

本部门编制人数为14 人,其中在职  13人,离退休  1人。小车编制数 3台,实际 3台。遗属补助人数 0人,房屋面积 150平方米。

二、部门预算单位构成

纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

东市绿化育苗所部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2022年部门预算编制范围的只有东市绿化育苗所部门本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算,包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年年初预算数  84万元,其中,一般公共预算拨款  84万元,政府性基金预算拨款   0万元国有资本经营预算拨款0  万元纳入专户管理的非税收入   0万元收入较去年增加84,主要是我单位属于差额拨款单位,去年本单位未独立编制部门预算

二)支出预算,2022年年初预算数84元,其中,城乡社区支出84万元,公共安全0万元,教育0万元,科学技术0万元支出较去年增加84,主要是我单位属于差额拨款单位,去年本单位未独立编制部门预算

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算  84万元,其中,城乡社区支出支出84万元,占  100 %;公共安全支出  0万元,占0   %。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年年初预算数为0  万元主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2022年年初预算数为84万元主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:差额补助支84万元,主要用于工作人员工资福利等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款0万元2022年经费预算与2021年持平主要是本单位无此项预算。

(二)“三公”经费预算

2022“三公”经费预算数为  0万元,其中,公务接待费  0万元,公务用车购置及运行费0  万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费 0万元),因公出国(境)费0万元。2022“三公”经费预算较2021年减少0万元,下降0%。主要是本单位无此项预算。2022“三公”经费预算与2021年持平。

(三)一般性支出情况:

2022年本部门会议费预算0 万元,拟召开  0  会议,培训费 0  万元;拟举办0 等节庆晚会论坛赛事活动,经费预算  0万元主要是本单位无此项预算。

(四)政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额0  万元,其中工程类  0 万元,货物类   0万元,服务类0  万元

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截止          202112月底,本部门共有公务用车3辆,其中,机要通信用车0 辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车3辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备  0台,单位价值100万元以上专用设备  0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车  0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0 台。

(六)预算绩效情况

2022邵东市绿化育苗所预算绩效目标实行全覆盖,整体支出绩效目标84  万元,其中:基本支出  0万元,项目支出84  万元,全部纳入绩效目标管理。项目支出84  万元,全部实行项目支出绩效目标管理,具体绩效目标详见报表。

、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

4、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。

6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

 附件:邵东市绿化育苗所2022年部门预算公开表(邵东)


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