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2021年度邵东市党史和地方志研究室部门决算

发布时间:2022-09-28 15:27 信息来源:财政局 责任编辑:财政局
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第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

政府性基金预算收入支出决算情况

机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

邵东市党史和地方志研究室单位概况

一、部门职责

(一)研究和宣传普及马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

(二)研究总结邵东深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想的实践和经验。

(三)征集、整理中共邵东地方史资料和文献资料,研究中共邵东地方史,总结历史经验教训,提供历史借鉴;编写邵东地方党史、党史大事记、组织史、党委工作年鉴;编纂出版党史书刊、老领导老同志回忆录。规划和组织邵东籍重要党史人物生平和思想的研究;编写重要党史人物的传记;建立邵东籍人物资料信息中心。

(四)审核涉及中国共产党邵东历史的重要文稿、书稿、照片和音视频等,参与审核全市重大党史题材作品、重要展览、新建党史陈列馆的立项和内容等。

(五)运用党史资料和党史研究成果,开展各种形式的党史宣传教育,努力发挥党史的存史资政育人的社会功能;参与组织重大党史事件、重要党史人物的纪念活动。组织指导全市党史联络工作;为离退休老同志做好党史工作服务。

(六)拟定地方志编修工作的政策与规定;在市委、市政府主持下,组织编修《邵东市志》、乡镇简志、村(居)简志、部门志、专业志和市志丛书等。

(七)传承、弘扬和创新中华民族优秀传统文化,组织和支持文史馆员开展文史研究、艺术创作和文化交流活动,组织和支持文史馆员围绕文化建设和社会发展中的重要问题,深入研究,建言献策,具体承担省市文史馆馆员的推荐、选聘和服务工作。

(八)承担市委、市政府交办的其它工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。邵东市党史和地方志研究室无下属单位,本级内设机构包括综合部、党史部、方志部。

(二)决算单位构成。邵东史志研究室2021年部门决算汇总公开单位构成包括:邵东市党史和地方志研究室单位本级。

第二部分

部门决算表


收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:邵东市党史和地方志研究室

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

118.94 

一、一般公共服务支出

14

108.03 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、上级补助收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、事业收入

5

 

五、教育支出

18

 

六、经营收入

6

 

六、科学技术支出

19

 

七、附属单位上缴收入

7

 

七、社会保障和就业支出

20

9.03 

八、其他收入

8

 

八、卫生健康支出

21

  1.88 

 

9

 

 

22

 

本年收入合计

10

118.94 

本年支出合计

23

 118.94

         使用非财政拨款结余

11

 

                结余分配

24

 

         年初结转和结余

12

 

                年末结转和结余

25

 

总计

13

118.94 

总计

26

 118.94

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

部门:

邵东市党史和地方志研究室 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

118.94 

118.94 

 

 

 

 

 

 201

 公共服务支出

108.03 

108.03 

 

 

 

 

 

20136

其他共产党事务支出

108.03

108.03

2013601

行政运行

47.21

47.21

2013602

行政管理事务

60.82

60.82

208

社会保障和就业支出

9.03

9.03

20805

行政事业单位养老支出

7.17

7.17

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.17

7.17

20808

抚恤

0.16

0.16

2080801

死亡抚恤

0.16

0.16

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.34

0.34

2082701

财政对失业保险基金的补助

0.13

0.13

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.21

0.21

20899

其他社会保障和就业支出

1.36 

1.36 

 

 

 

 

 

2089999

 其他社会保障和就业支出

1.36 

1.36 

 

 

 

 

 

210

 卫生健康支出

1.88 

1.88 

 

 

 

 

 

21011

 行政事业单位医疗

1.88 

1.88 

 

 

 

 

 

2101102

 事业单位医疗

1.88 

1.88 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:

 

邵东市党史和地方志研究室 

 

 

 

 

 

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

118.94 

96.75 

22.19 

 

 

 

 201

公共服务支出

108.03 

85.84 

22.19 

 

 

 

20136

其他共产党事务支出

108.03

85.84

22.19

2013601

行政运行

47.21

47.21

2013602

行政管理事务

60.82

38.63

22.19

208

社会保障和就业支出

9.03

9.03

20805

行政事业单位养老支出

7.17

7.17

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.17

7.17

20808

抚恤

0.16

0.16

2080801

死亡抚恤

0.16

0.16

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.34

0.34

2082701

财政对失业保险基金的补助

0.13

0.13

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.21 

0.21 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

1.36

1.36

2089999

 其他社会保障和就业支出

1.36 

1.36 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

1.88 

1.88 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

1.88 

1.88 

 

 

 

 

2101102

 事业单位医疗

1.88 

1.88 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:邵东市党史和地方志研究室

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

118.94 

一、一般公共服务支出

15

108.03 

 108.03

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

 

7

 

、社会保障和就业支出

21

9.03 

9.03 

 

 

 

8

 

八、卫生健康支出

22

1.88 

1.88 

 

 

本年收入合计

9

118.94 

本年支出合计

23

118.94 

 118.94

 

 

年初财政拨款结转和结余

10

 

年末财政拨款结转和结余

24

 

 

 

 

      一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

 

        政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

          国有资本经营预算财政拨款

13

 

 

27

 

 

 

 

总计

14

118.94 

总计

28

 118.94

118.94 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门:邵东市党史和地方志研究室                                                                                                公开05

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

118.94

96.75 

 22.19

 201

公共服务支出

108.03

85.84

22.19

20136

其他共产党事务支出

108.03

85.84

22.19

2013601

行政运行

47.21

47.21

2013602

行政管理事务

60.82

38.63

22.19

208

社会保障和就业支出

9.03

9.03

20805

行政事业单位养老支出

7.17

7.17

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.17

7.17

20808

抚恤

0.16

0.16

2080801

死亡抚恤

0.16

0.16

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.34

0.34

2082701

财政对失业保险基金的补助

0.13

0.13

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.21

0.21

20899

其他社会保障和就业支出

1.36

1.36

 

2089999

 其他社会保障和就业支出

1.36

1.36

 

210

卫生健康支出

1.88

1.88

 

21011

行政事业单位医疗

1.88

1.88

 

2101102

 事业单位医疗

1.88

1.88

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

                                                                                                                                  单位:万元


一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  部门:邵东市党史和地方志研究室                                                                                                           公开06

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

 71.74

302

商品和服务支出

15.86

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

 27.81

30201

  办公费

3.85

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

 12.17

30202

  印刷费

 

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

 19.64

30203

  咨询费

 

310

资本性支出

 

30106

  伙食补助费

 1.89

30204

  手续费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30107

  绩效工资

 

30205

  水费

 

31002

  办公设备购置

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 7.73

30206

  电费

 

31003

  专用设备购置

 

30109

  职业年金缴费

 

30207

  邮电费

0.01 

31005

  基础设施建设

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

 1.83

30208

  取暖费

 

31006

  大型修缮

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30112

  其他社会保障缴费

 0.66

30211

  差旅费

4.68 

31008

  物资储备

 

30113

  住房公积金

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31009

  土地补偿

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

0.05 

31010

  安置补助

 

30199

  其他工资福利支出

 

30214

  租赁费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

 9.14

30215

  会议费

 

31012

  拆迁补偿

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

 

31013

  公务用车购置

 

30302

  退休费

 

30217

  公务接待费

0.23 

31019

  其他交通工具购置

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30304

  抚恤金

 0.99

30224

  被装购置费

 

31022

  无形资产购置

 

30305

  生活补助

 3.02

30225

  专用燃料费

 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

1.01 

399

其他支出

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 

39906

  赠与

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

1.68 

39907

  国家赔偿费用支出

 

30309

  奖励金

 

30229

  福利费

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

39999

  其他支出

 

30311

  代缴社会保险费

 

30239

  其他交通费用

0.09 

 

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

 5.14

30240

  税金及附加费用

0.52 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

3.75 

 

 

 

人员经费合计

80.88 

公用经费合计

15.86

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门: 邵东市党史和地方志研究室                                                                                                        公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 0.45

 

 

 

 

 0.45

 0.23

 

 

 

 

 0.23

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:邵东市党史和地方志研究室                                                                                                             公开08

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 0

0 

 0

0 

0 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开09表

部门:邵东市党史和地方志研究室

 

 

单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0 

0 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。


第三部分

2021年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计118.94万元。与上年相比,收支总计各减少32.53万元,减少21.48%,主要是因为死亡抚恤和项目收支减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计118.94万元,其中:财政拨款收入118.94万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计118.94万元,其中:基本支出96.75万元,占81.34%;项目支出22.19万元,占18.66%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2021年度财政拨款收、支总计118.94万元,与上年相比,收支总计各减少32.53万元,减少21.48%,主要是因为死亡抚恤收、支减少18万元,项目收、支减少14万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出118.94万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加减少32.53万元,增长减少21.48%,主要是因为死亡抚恤和项目支出减少

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出118.94万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出108.03万元,占90.83%;教育(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出9.03万元,占7.59%;卫生健康(类)支出1.88万元,占1.58%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为76.09万元,支出决算数为118.94万元,完成年初预算的156.3%,其中:

1、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)。

年初预算为45.09万元,支出决算为47.21万元,完成年初预算的104.7%,决算数大于年初预算数的主要原因是:因增人增资,相应公用经费等支出增加。

2、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为31万元,支出决算为60.82万元,完成年初预算的196.2%,决算数大于年初预算数的主要原因是:根据工作需要,年中追加预算。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为7.17万元,由于预算数为0,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:机关事业单位基本养老保险缴费单位负担部分年初做在财政大预算内。

4、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.16万元,由于预算数为0,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:死亡抚恤金补助标准提高。

5、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.13万元,由于预算数为0,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:机关事业单位失业保险基金缴费单位负担部分年初做在财政大预算内。

6、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.21万元,由于预算数为0,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:机关事业单位工伤保险基金单位缴费年初做在财政大预算内。

7、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为1.36万元,由于预算数为0,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:退休人员春节一次性生活补助。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为0万元,支出决算为1.88万元,由于预算数为0,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:机关事业单位职工医疗保险缴费单位负担部分年初做在财政大预算内。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出96.75万元,其中:人员经费80.88万元,占基本支出的83.6%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助;公用经费15.86万元,占基本支出的16.4%,主要包括办公费、邮电费差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.45万元,支出决算为0.23万元,完成预算的51.11%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数预算数持平上年和本年均没有发生因公出国(境)费支出。

公务接待费支出预算为0.45万元,支出决算为0.23万元,完成预算的51.11%,决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约,严格执行“三公经费”不超预算的原则,与上年相比减少0.01万元,减少4.2%,减少的主要原因是我单位按照中央、省委省政府、市委市政府要求,厉行节约,继续严控“三公经费”

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数预算数持平上年和本年均没有发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数预算数持平,上年和本年均没有发生公务用车运行维护费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.23万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次

2、公务接待费支出决算为0.23万元,全年共接待来访团组5个、来宾18人次,主要是接待党史、地方志工作部门开展史志资料征集、交流等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,本单位更新公务用车0公务用车运行维护费0万元,截止2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。具体情况如下:2021年度,我单位无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出15.86万元,比上年决算数增加1.83万元,增长13.04%。主要原因是因我单位增人增资,相应公用经费等支出增加;派出乡村振兴帮扶工作队员等原因,差旅费等机关运行经费刚性支出增加。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元,没有召开会议,参会人数0人;开支培训费0万元,没有开展培训,培训人数0人;没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,部门(单位)共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、2021年度预算绩效情况说明

1)绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目4个,共涉及资金31万元,占一般公共预算项目支出总额的100%本单位2021年度没有对政府性基金预算项目开展自评,没有国有资本经营预算项目开展自评。

组织对0项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

组织对单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出76.09万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看史志业务工作和中心工作均实现稳步健康发展,基本完成绩效目标任务(详见第五部分附件)。

第四部分

名词解释


  财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人 力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办 公厅(室)及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目 标的支出。

社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

政府采购 :就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工 资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工 资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费:反映单位发给职工的伙食补助费,如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职业年金缴费:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费:反映单位的印刷费支出。

水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费:反映单位的电费支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

专用燃料费:反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

福利费:反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费:反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金:反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出:反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退 役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

其他资本性支出:反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费:是指公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

其他共产党事务支出:反映除20101(款)至20135(款)以外其他用于中国共产党事务的支出。

第五部分

附件


邵东市党史和地方志研究室

整体支出绩效评报告

一、部门(单位)基本概况

邵东市党史和地方志研究室参公管理事业单位,核定编制6人,其中:主任1人、副主任1人、部长3人。2021年底实有在编人员6人,其中公务员(含参公管理)5人,事业编制1人。内设综合部、党史部、方志部三个正股级机构。

主要职责:一、研究和宣传普及马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。二、研究总结邵东深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想的实践和经验。三、征集、整理中共邵东地方史资料和文献资料,研究中共邵东地方史,总结历史经验教训,提供历史借鉴;编写邵东地方党史、党史大事记、组织史、党委工作年鉴;编纂出版党史书刊、老领导老同志回忆录。规划和组织邵东籍重要党史人物生平和思想的研究;编写重要党史人物的传记;建立邵东籍人物资料信息中心。四、审核涉及中国共产党邵东历史的重要文稿、书稿、照片和音视频等,参与审核全市重大党史题材作品、重要展览、新建党史陈列馆的立项和内容等。五、运用党史资料和党史研究成果,开展各种形式的党史宣传教育,努力发挥党史的存史资政育人的社会功能;参与组织重大党史事件、重要党史人物的纪念活动。组织指导全市党史联络工作;为离退休老同志做好党史工作服务。六、拟定地方志编修工作的政策与规定;在市委、市政府主持下,组织编修《邵东市志》、乡镇简志、村(居)简志、部门志、专业志和市志丛书等。七、传承、弘扬和创新中华民族优秀传统文化,组织和支持文史馆员开展文史研究、艺术创作和文化交流活动,组织和支持文史馆员围绕文化建设和社会发展中的重要问题,深入研究,建言献策,具体承担省市文史馆馆员的推荐、选聘和服务工作。八、承担市委、市政府交办的其它工作。

2021年度全年收入合计118.94万元,其中:财政拨款收入118.94万元,占100%,比上年减少32.53万元,减少21.5%。

2021年度全年支出合计118.94万元,其中:基本支出96.75万元,占81.34%;项目支出22.19万元,占18.66%。

2021年新增固定资产1.34万元,年末拥有通用设备、办公家具用具等固定资产8.21万元,累计折旧2.83万元,净值5.39万元。

邵东市党史和地方志研究室严格执行财政财务管理制度及相关规定,建立内部控制制度,对各项支出定期进行财务会审、全员参与,做到公开透明。严格执行财政监督审批制度,对各项支出,严格履行报批手续,确保各项支出合规合法。

二、部门(单位)整体支出绩效状况

2021年,邵东史志研究室在市委、市政府的坚强领导下,围绕中心、服务大局,史志业务工作和中心工作均实现稳步健康发展,圆满完成绩效目标任务。

1、出色完成业务工作

党史工作:按时保质完成《邵阳市委工作纪事·邵东篇》组稿任务。邵东党史二卷年内如期出版印刷。地方党史资料《把一切都献给党》5月底如期完成初稿编纂。党史刊物《湘潮》征订突破1600份,超出考核标准1100份。

地方志工作:按时高质量完成《邵阳年鉴·邵东篇》组稿任务。《邵东年鉴》稳定实现一年一鉴,且公开出版。一是通过询价采购,完成了《邵东年鉴2020》印刷发行1000本。二是扎实完成《邵东年鉴2021》编纂、出版工作。3月30日完成年鉴编纂发文,正式启动《邵东年鉴2021》资料征集、组稿编纂工作,5月底落实年鉴编纂对外承包事宜,11月底完成年鉴初稿编纂,年底完成初稿室内审核。出版方面,史志室年初就积极协调出版机构及印刷商落实年鉴书号,由于资源紧缺,12月底才完全落实书号。《邵东县志》力求精益求精。在上年已完成总纂的基础上,2021年又安排专人进行再次审核。审核完毕的县志送审稿即将交付省地方志编纂院进行出版前的审核。

2、不折不扣完成中心工作

党史学习教育、清廉邵东建设、创文工作、脱贫攻坚及乡村振兴等市委市政府安排的重大中心工作任务,史志室都按照市委市政府的要求,及时传达贯彻会议精神,及时进行研究部署,及时进行督导整改,从而取得扎实成效。党史学习教育,我室为时任市委书记沈志定起草了高质量的党史学习教育动员报告,同时配合市委宣传部高质量完成贺绿汀故居布展陈列;创文工作,我室努力营造浓厚氛围,努力打造整洁环境,积极开展道德讲堂和文明服务活动,市级文明单位通过验收;脱贫攻坚及乡村振兴工作,我室确保工作力量,确保工作经费,确保走访经常,深入开展“七大专项行动”,做到了所有贫困户如期实现脱贫且脱贫不返贫,贫困户脱贫与乡村振兴的有效衔接,获得所在村干部和群众的一致好评。

三、存在的问题及原因

从本单位总体情况看,存在对绩效评价工作认识不足的问题,特别是绩效评价工作制度化、规范化方面还有很大差距,今后工作中要加强绩效评价的管理,做到“预算有目标,执行有监督,完成有评价”,提升绩效管理工作水平,保障财政资金合理有效使用。

从资金使用的实际情况看,当前存在的主要问题表现为日常公用经费严重不足、违反预算项目经费专款专用规定的现象较多。产生上述问题的原因主要是年初预算日常公用经费和人员奖励性支出严重不足,财政预算编制严重不合理。

四、提高财政资金绩效的措施与建议

建议市人大、市财政审核批复年度预算时,要综合考虑各单位的实际情况,大单位与小单位的一般公用经费年度预算不能简单的按同一个标准预算;将上级明确可以发放的职工奖金性支出纳入年度预算。单位要进一步加强预算管理,合理编制财政预算,强化财政资金绩效评价工作,促进预算资金使用合法化、规范化。

五、附件(佐证依据)

部门(单位)认为需要作为评价报告附件的有关文件、资料等,以进一步解释和证明报告所反映的相关内容。


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