当前位置: 首页 > 政务公开 > 以政务公开助力稳增长 > 财政收支及预决算公开 > 部门预决算 > 县直部门 > 水土保持所

2021年度邵东市水土保持所部门决算

发布时间:2022-09-28 17:12 信息来源:财政局 责任编辑:财政局
分享到:

目录

第一部分邵东市水土保持所单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

政府性基金预算收入支出决算情况

机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

邵东市水土保持所单位概况

一、部门职责

1、宣传、贯彻水土保持法律、法规;

2、提出水土流失重点预防保护区,重点监督区和重点治理区的具体范围,制定防治方案,报人民政府批准公布;

3调解水土流失防治纠纷,查处违反水土保持法律法规的行为;

4、组织水土保持规费征收工作,加强开发建设项目水土保持方案管理;

5、承办委、人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。邵东市水土保持所单位内设机构包括:

  1综合部

2水土保持建设部

3水土保持监测部

(二)决算单位构成。邵东市水土保持所2021年部门决算汇总公开单位构成包括本单位,无二级预算单位。

第二部分

部门决算表


收入支出决算总表

公开01表

部门:邵东市水土保持所

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

624.77

一、一般公共服务支出

32

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

33

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

34

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

35

五、事业收入

5

五、教育支出

36

六、经营收入

6

六、科学技术支出

37

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

38

八、其他收入

8

八、社会保障和就业支出

39

28.54

9

九、卫生健康支出

40

6.06

10

十、节能环保支出

41

11

十一、城乡社区支出

42

12

十二、农林水支出

43

590.17

13

十三、交通运输支出

44

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

15

十五、商业服务业等支出

46

16

十六、金融支出

47

17

十七、援助其他地区支出

48

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

19

十九、住房保障支出

50

20

二十、粮油物资储备支出

51

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

23

二十三、其他支出

54

24

二十四、债务还本支出

55

25

二十五、债务付息支出

56

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

本年收入合计

27

624.77

本年支出合计

58

624.77

使用非财政拨款结余

28

结余分配

59

年初结转和结余

29

年末结转和结余

60

30

61

总计

31

624.77

总计

62

624.77

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表

公开02表

部门:邵东市水土保持所

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

624.77

624.77

208

社会保障和就业支出

28.54

28.54

20805

行政事业单位养老支出

25.39

25.39

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

25.39

25.39

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.87

0.87

2082701

  财政对失业保险基金的补助

0.46

0.46

2082702

  财政对工伤保险基金的补助

0.41

0.41

20899

其他社会保障和就业支出

2.28

2.28

2089999

  其他社会保障和就业支出

2.28

2.28

210

卫生健康支出

6.06

6.06

21011

行政事业单位医疗

6.06

6.06

2101102

  事业单位医疗

6.06

6.06

213

农林水支出

590.17

590.17

21303

水利

590.17

590.17

2130301

  行政运行

22.54

22.54

2130310

  水土保持

567.63

567.63

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

公开03表

部门:邵东市水土保持所

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

624.77

244.68

380.09

208

社会保障和就业支出

28.54

28.54

20805

行政事业单位养老支出

25.39

25.39

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

25.39

25.39

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.87

0.87

2082701

  财政对失业保险基金的补助

0.46

0.46

2082702

  财政对工伤保险基金的补助

0.41

0.41

20899

其他社会保障和就业支出

2.28

2.28

2089999

  其他社会保障和就业支出

2.28

2.28

210

卫生健康支出

6.06

6.06

21011

行政事业单位医疗

6.06

6.06

2101102

  事业单位医疗

6.06

6.06

213

农林水支出

590.17

210.08

380.09

21303

水利

590.17

210.08

380.09

2130301

  行政运行

22.54

22.54

2130310

  水土保持

567.63

187.54

380.09

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:邵东市水土保持所

金额单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

624.77

一、一般公共服务支出

33

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

34

三、国有资本经营财政拨款

3

三、国防支出

35

4

四、公共安全支出

36

5

五、教育支出

37

6

六、科学技术支出

38

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

8

八、社会保障和就业支出

40

28.54

28.54

9

九、卫生健康支出

41

6.06

6.06

10

十、节能环保支出

42

11

十一、城乡社区支出

43

12

十二、农林水支出

44

590.17

590.17

13

十三、交通运输支出

45

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

15

十五、商业服务业等支出

47

16

十六、金融支出

48

17

十七、援助其他地区支出

49

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

19

十九、住房保障支出

51

20

二十、粮油物资储备支出

52

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

23

二十三、其他支出

55

24

二十四、债务还本支出

56

25

二十五、债务付息支出

57

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

本年收入合计

27

624.77

本年支出合计

59

624.77

624.77

年初财政拨款结转和结余

28

年末财政拨款结转和结余

60

  一般公共预算财政拨款

29

61

  政府性基金预算财政拨款

30

62

  国有资本经营预算财政拨款

31

63

总计

32

624.77

总计

64

624.77

624.77

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:邵东市水土保持所

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

624.77

244.68

380.09

208

社会保障和就业支出

28.54

28.54

20805

行政事业单位养老支出

25.39

25.39

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

25.39

25.39

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.87

0.87

2082701

  财政对失业保险基金的补助

0.46

0.46

2082702

  财政对工伤保险基金的补助

0.41

0.41

20899

其他社会保障和就业支出

2.28

2.28

2089999

  其他社会保障和就业支出

2.28

2.28

210

卫生健康支出

6.06

6.06

21011

行政事业单位医疗

6.06

6.06

2101102

  事业单位医疗

6.06

6.06

213

农林水支出

590.17

210.08

380.09

21303

水利

590.17

210.08

380.09

2130301

  行政运行

22.54

22.54

2130310

  水土保持

567.63

187.54

380.09

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门:邵东市水土保持所

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

212.45

302

商品和服务支出

25.25

307

债务利息及费用支出

30101

  基本工资

76.90

30201

  办公费

1.02

30701

  国内债务付息

30102

  津贴补贴

54.42

30202

  印刷费

0.74

30702

  国外债务付息

30103

  奖金

12.93

30203

  咨询费

310

资本性支出

30106

  伙食补助费

30204

  手续费

31001

  房屋建筑物购建

30107

  绩效工资

33.60

30205

  水费

1.20

31002

  办公设备购置

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

25.39

30206

  电费

3.46

31003

  专用设备购置

30109

  职业年金缴费

30207

  邮电费

0.67

31005

  基础设施建设

30110

  职工基本医疗保险缴费

6.06

30208

  取暖费

31006

  大型修缮

30111

  公务员医疗补助缴费

30209

  物业管理费

0.28

31007

  信息网络及软件购置更新

30112

  其他社会保障缴费

3.15

30211

  差旅费

0.30

31008

  物资储备

30113

  住房公积金

30212

  因公出国(境)费用

31009

  土地补偿

30114

  医疗费

30213

  维修(护)费

31010

  安置补助

30199

  其他工资福利支出

30214

  租赁费

31011

  地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

6.99

30215

  会议费

31012

  拆迁补偿

30301

  离休费

30216

  培训费

0.10

31013

  公务用车购置

30302

  退休费

30217

  公务接待费

0.11

31019

  其他交通工具购置

30303

  退职(役)费

30218

  专用材料费

31021

  文物和陈列品购置

30304

  抚恤金

30224

  被装购置费

31022

  无形资产购置

30305

  生活补助

6.99

30225

  专用燃料费

31099

  其他资本性支出

30306

  救济费

30226

  劳务费

3.72