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2022年度邵东市农业农村局部门决算

发布时间:2023-11-17 15:42 信息来源:财政局 责任编辑:财政局
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2022年度邵东市农业农村局部门决算


目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第三部分 附表:部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
(一)统筹研究和组织实施“三农”工作的发展中长期规划、重大政策。
(二)统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。
(三)研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。
(四)指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。
(五)负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。
(六)负责农产品质量安全监督管理。
(七)组织农业资源区划工作。
(八)负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理,组织农业生产资料市场体系建设。
(九)负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。
(十)负责农业投资管理。
(十一)推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。
(十二)指导农业农村人才工作。
(十三)组织参与农业对外合作工作。
(十四)完成市委、市政府和市委工作领导小组交办的其他任务
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。邵东市农业农村局内设机构包括:⑴办公室、⑵人事教育股、⑶法规股、⑷政策与改革股、⑸发展规划股、⑹计划财务股、⑺乡村发展和对外交流与合作股(加挂市农业产业化办公室牌子)、⑻农村社会事业促进股(加挂市农村环境卫生综合整治办公室牌子)、⑼农村合作经济指导股、⑽市场与信息化股、⑾科技教育股(加挂市农业转基因生物安全管理办公室牌子)、⑿资源保护与利用股、⒀农产品质量安全监管股、⒁种植业管理股、⒂畜牧兽医股、⒃渔业渔政管理股、⒄种业管理股、⒅农业机械化管理股、⒆农田建设股。单位包括二级机构有:市动物疾病预防控制中心、市种子工作站、市土地承包经营权流转服务中心、市农业综合服务中心、市畜牧水产事务中心、病虫害预测预报站、农产品质量安全检测站、农业综合执法大队。
(二)决算单位构成。本单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括:邵东市农业农村局本级,无二级单位。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为18855.43万元。与上年相比,减少1659.34万元,减少8.08%,主要是因为农产品仓储保鲜链设施建设资金、农机购置补贴资金、生猪发展工作、畜禽粪污资源化利用资金、农村生活垃圾收集转运、无害化卫生厕所资金减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计18778.06万元,其中:财政拨款收入18695.02万元,占99.56%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入83.04万元,占0.44%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计18778.06万元,其中:基本支出2923.29万元,占15.57%;项目支出15854.77万元,占84.43%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为18695.02万元,与上年相比,减少1617.63万元,减少7.96%,主要是因为农产品仓储保鲜链设施建设资金、农机购置补贴资金、生猪发展工作、畜禽粪污资源化利用资金、农村生活垃圾收集转运、无害化卫生厕所资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出18695.02万元,占本年支出合计的99.56%,与上年相比,财政拨款支出减少1356.76万元,减少6.76%,主要是因为农产品仓储保鲜链设施建设资金、农机购置补贴资金、生猪发展工作、畜禽粪污资源化利用资金、农村生活垃圾收集转运、无害化卫生厕所资金减少。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出18695.02万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出63.88万元,占0.34%;社会保障和就业(类)支出339.8万元,占1.82%;卫生健康(类)支出58.5万元,占0.31%;节能环保(类)支出1518.85万元,占8.12%;农林水(类)支出15888.69万元,占84.99%;商业服务业(类)支出615万元,占3.29%;交通运输(类)支出106万元,占0.57%;其他支出104.29万元,占0.56%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为2487.31万元,支出决算数为18695.02万元,完成年初预算的751.61%,其中:
1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为0万元,支出决算为33.88万元,由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加真抓实干奖励资金。
2、一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为30万元,由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加国外贷款赠款专项经费
3、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)人力资源和社会保障管理事务(项)
年初预算为0万元,支出决算为2万元,由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:上年结转人社工作目标管理考核经费
4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
年初预算为217.04万元,支出决算为230.34万元,完成年初预算的106.13%,决算数大于年初预算数的主要原因是:调入人员追加预算。
5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为38.37万元,由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加畜牧兽医联站职工养老保险、医保、职业年金缴费资金。
6、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)
年初预算为39.21万元,支出决算为65.01万元,完成年初预算的165.8%,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加死亡抚恤预算。
7、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)
年初预算为6.49万元,支出决算为3.58万元,完成年初预算的55.16%,决算数小于年初预算数的主要原因是:预算过大。
8、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为0.5万元,由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加场所退役军人春节慰问金
9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)
年初预算为58.5万元,支出决算为58.5万元,完成年初预算的100%。
10、节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为49.03万元,由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加受污染耕地安全利用区域和严格管控区域项目实施经费。
11、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)
年初预算为0万元,支出决算为1469.82万元,由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加农村环境卫生综合整治经费预算。
12、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)
年初预算为1267.1万元,支出决算为2524.99万元,完成年初预算的199.27%,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加场所养老保补差及单位津贴补贴资金等。
13、农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)
年初预算为732.6万元,支出决算为586.03万元,完成年初预算的80%,决算数小于年初预算数的主要原因是:部分资金结佘到下年支付。
14、农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)
年初预算为0万元,支出决算为166.52万元,由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加新型职业农民培训和基层农技推广体系建设、特聘动物防疫员补助等资金预算。
15、农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)
年初预算为0万元,支出决算为268.58万元,由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加病虫害防控、动物防疫等资金预算。
16、农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)
年初预算为0万元,支出决算为33.43万元,由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加农产品质量安全监管资金等。
17、农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)
年初预算为0万元,支出决算为106.33万元,由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加中央农业生产救灾资金。
18、农林水支出(类)农业农村(款)农业结构调整补贴(项)
年初预算为0万元,支出决算为1003.66万元,由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加中央耕地轮作休耕试点资金、受污染耕地安全利用区域和严格管控区域项目实施经费等。
19、农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)
年初预算为0万元,支出决算为6441.62万元,由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加发展粮食生产专项资金、农机购置补贴、优势特色产业集群建设项目资金、省级农业产业强镇等。
20、农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项)
年初预算为0万元,支出决算为360万元,由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加中央农业生产社会化服务和早稻集中育秧、合作社建设资金等。
21、农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)
年初预算为0万元,支出决算为1.56万元,由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加农村改厕奖补资金。
22、农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)
年初预算为0万元,支出决算为1055.47万元,由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加农业资源与安全利用、绿色种养循环农业试点、长江禁捕退捕补助资金等。
23、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为1281.31万元,由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加新型农业经营主体贷款贴息资金、农业专项、地理标志农产品保护与发展、粮食生产奖补资金等。
24、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)
年初预算为0万元,支出决算为2.7万元,由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加新建养殖植被恢复资金。
25、农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展(项)
年初预算为0万元,支出决算为1158.53万元,由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加乡村振兴补助资金。
26、农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)贷款奖补和贴息(项)
年初预算为0万元,支出决算为439.21万元,由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加省级财政衔接推进乡村振兴补助资金2021年度新型农业经营主体贷款贴息。
27、农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为10万元,由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加产业扶贫工作经费。
28、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为448.76万元,由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加产油大县奖励资金、财政农业资金等。
29、交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)
年初预算为0元,支出决算为经106万元,由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加成品油价格调整对渔业补助。
30、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)
年初预算为0元,支出决算为615万元,由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加生猪调出大县奖励资金。
31、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)
年初预算为0元,支出决算为104.29万元,由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加工资统发、社会保险缴费资金等。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出2923.29万元,其中:
人员经费2717.61万元,占基本支出的92.96%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金、生活补助、代缴社会保险费。
公用经费205.68万元,占基本支出的7.04%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为31.85万元,支出决算为31.85万元,完成预算的100%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于预算数为0,无法计算百分比,决算数与预算数持平,与上年数据相比持平。
公务接待费支出预算为6.79万元,支出决算为6.79万元,完成预算的100%,与上年相比减少2.87万元,减少29.71%,减少的主要原因是严格控制招待支出。
公务用车购置费支出预算为13.92万元,支出决算为13.92万元,完成预算的100%,与预算数持平。与上年相比增加13.92万元,由于上年数为0,无法计算百分比,增长的主要原因是一台执法车报废,追加预算换购一台执法车。
公务用车运行维护费支出预算为11.14万元,支出决算为11.14万元,完成预算的100%,决算数小于预算数的主要原因是加强公车管理,严控公务用车,与上年相比减少0.06万元,减少0.53%,减少的主要原因是加强公车管理,严控公务用车。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算6.79万元,占21.32%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算25.06万元,占78.68%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2、公务接待费支出决算为6.79万元,全年共接待来访团组98个、来宾1048人次,主要是上级检查调研发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为25.06万元,其中:公务用车购置费13.92万元,本单位更新公务用车1辆。公务用车运行维护费11.14万元,主要是汽油费、修理费、保险费等支出,截止2022年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出205.68万元,比年初预算数增加17.8万元,增长9.17%。主要原因是:换购一台执法车年初没有预算。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费4.8万元,用于召开农业农村工作会议,人数950人,内容为农业生产、畜牧发展、农田建设、农机推广、病虫害防治、扶贫等;开支培训费14.16万元,用于开展种植、养殖基层农技人员培训,人数95人,内容为基层农技推广培训、农机推广培训、生猪养殖培训等;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额1430万元,其中:政府采购货物支出1324 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出106万元。授予中小企业合同金额1144万元,占政府采购支出总额的80%,其中:授予小微企业合同金额460万元,占政府采购支出总额的32.16%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的30%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的78%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本单位共有车辆4辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
(一)部门整体支出绩效情况
2022年,根据省市年初工作规划和重点工作,围绕市委、市政府的工作部署,积极履行职责,强化管理,较好地完成了年度工作目标。同时加强预算收支管理,建立健全内部管理制度,严格内部管理流程,充分发挥财政资金的效益,基本支出确保局机关的正常运转,项目支出发挥最大效益,取得了较好的绩效。
(一)粮油作物。2022年实际完成粮食播种面积103.3395万亩,总产44.98万吨(总产增速在邵阳市排名第一),其中:完成水稻播种面积83.616万亩,总产37.6216万吨。完成旱粮播种面积19.7235万亩,总产7.3584万吨,其中,推广玉米大豆带状复合种植面积3.51万亩。完成油菜面积28.6万亩,总产3.861万吨。发展花生、芝麻等6.92万亩。
(二)蔬菜瓜果。我市蔬菜总播种面积18.25万亩,蔬菜总产量46.13万吨,总产值1.385亿元。现有发展蔬菜生产的专业合作社、种植大户等新型生产经营主体达70余家。黄花菜种植面积7.19万亩,采摘面积4.2万亩,干花总产达5100多吨,总产值2.3亿元。全市时鲜水果种植面积5.08万亩,总产量达3.91万吨。西甜瓜总产量5.628万吨,受今年旱灾影响,同比去年减少0.974万吨,减少14.8%。
(三)畜牧水产。发展生猪146.7万头,其中出栏91.2万头,年末存栏55.5万头,同比增长6.98%和10.67 %,1.43%;存栏能繁母猪5.3万头,同比增长1.34%。发展牛4.1万头,羊7.0万只,家禽913.6万羽。生猪规模场达112家,其中年出栏万头以上的猪场9家。全市养殖水面11万余亩,水产品生产总产量2.52万吨。
(四)中药材。种植面积20.6万亩,规模化率达70%,专业合作社330家,规模加工企业53家;廉桥中药材市场经营门店1488家,中药材品种2000余种,一期投资7亿元建成廉桥中药材市场仓储物流交易中心,建筑面积14.1万平方米。目前,我市中药材行业从业人员近10万人,种植农户5.6万户。2022年度中药材全产业链产值124亿元,市场年销售额近150亿元。
(五)农业机械。水稻耕种收综合机械化水平达到80.44%,机械化植保水平达到80.5%。开出农机购置补贴申请表2785份,销售补贴机具2812台套,收益农户2619户,申办中央补贴资金441.167万元、省级补贴资金31.3626万元。
(六)高标准农田建设。2011年—2022年我市共建设高标准农田项目84个,总面积53.31万亩,总投资104116.81万元,其中:原国土部门的土地综合整治项目64个,建设面积13.56万亩,投资35339.00万元。财政部门的农业综合开发项目13个,建设面积6.49万亩,投资13981万元。水利部门的小型农田水利项目4个,建设面积3.64万亩,投资6965.81万元。农业农村部门2019-2022年实施高标准农田建设项目4个,建设面积29.62万亩,投资47831万元。目前2022年度工程(辖7个乡镇,建设8.26万亩,总投资13610万元)已完成79%的建设任务。
(七)县域经济高质量发展。2022年度我市地区生产总值721.53亿元,增幅5.1%,邵阳市排名第一;规模以上工业增加值增幅8.2%,邵阳市排名第一;地方一般公共预算收入23.4亿元,邵阳市排名第一,增幅22.4%,邵阳市排名第一;税收收入14.8亿元,增幅9.6%;城乡居民人均可支配收入36521元,邵阳市排名第二,增幅7.1%,邵阳市排名第五。上半年全省86个县(市)中邵东排名第八,33个一类县中排名第六;第三季度全省86个县(市)、33个一类县均排名第五。全年排名暂未发布,争取“稳居全省前五”。
(八)农业经营主体。现有农业企业1330家,其中规模以上企业187家,龙头企业58家(国家重点龙头企业1家,省级龙头企业12家,市级龙头企业45家),成功创建省级产业化联合体及示范联合体3家及4家省级龙头企业。农业专业合作社1449个,其中2个国家级示范社、22个省级示范社、2个百强联合社。家庭农场2650个,其中省级示范家庭农场26个、100佳农场2个。
(二)存在的问题及原因分析
通过前述对我局整体支出情况的分析,反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中,依然存在一些问题和不足:一是预算编制不够精细,主要涉及部分资金未纳入年初预算范围,预算编制准确率有待进一步提高。二是由于财政预算经费严重不足,存在从专项业务费中列支人员经费和公用经费现象。三是对项目资金开支分类需要进一步科学化、规范化,费用开支和绩效产出测得结果不够准确,需要进一步量化。四是预算执行情况不是很好,年中追加项目较多,追加项目预算执行缓慢。

第三部分附表:部门决算表
邵东市农业农村局2022年决算公开表格

第四部分 名词解释
财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
政府采购 :就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工 资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工 资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费:反映单位发给职工的伙食补助费,如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费:反映单位的印刷费支出。
水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费:反映单位的电费支出。
邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。
租赁费:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。
公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
专用燃料费:反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。
劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。
工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。
福利费:反映单位按规定提取的福利费。
公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
抚恤金:反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
其他对个人和家庭的补助支出:反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退 役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。
办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。
机关运行经费:是指公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。











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