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中共邵东市委政法委员会2022年部门预算

发布时间:2022-06-30 08:59 信息来源:财政局 责任编辑:财政局
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第一部分中共邵东市委政法委员会2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

(三)单位基本情况:

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3.一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

3、财政拨款收入

4、事业收入

5、其他收入

6、上年结转

7、一般公共服务支出

第二部分附表

中共邵东市委政法委员会2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

保密单位,不予公开。

(二)机构设置

保密单位,不予公开。

(三)单位基本情况:

本部门编制人数为 29  人,其中在职 23人,离退休13人。小车编制数 0台,实际0台。遗属补助人数 3人,房屋面积 0平方米。

二、部门预算单位构成

中共邵东市委政法委员会部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2022年部门预算编制范围的只有中共邵东市委政法委员会部门本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算,包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年年初预算数 934.31  万元,其中,一般公共预算拨款 934.31  万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元纳入专户管理的非税收入 0万元。收入较去年增加422.65万元,主要是社会保障就业支出住房保障支出去年纳入大财政预算,2022年纳入了单位预算,项目支出增加了306.8万元

(二)支出预算,2022年年初预算数934.31元,其中,一般公共服务866.17万元,公共安全0万元,教育0万元,科学技术0万元,社会保障和就业支出35.09万元,卫生健康支出8.30万元,住房保障支出24.75万元支出较去年增加 422.65万元,主要是社会保障就业支出住房保障支出去年纳入大财政预算,2022年纳入了单位预算,项目支出增加了306.8万元

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算 934.31万元,其中,一般公共服务支出 866.17万元,占 92.71 %;公共安全支出0万元,占 0 %社会保障和就业支出35.09万元, 3.76 %卫生健康支出8.30万元,0.89 %住房保障支出24.75万元, 2.64 %。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年年初预算数为315.51万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2022年年初预算数为 618.80 万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中: 城乡末端感知系统专项工作经费支出332万元,主要用于全市城区、乡村的监控设备、网络、场地租赁费用支出等方面;打击非访工作经费支出38.4万元,主要用于坚持处罚和教育并重,通过处罚、打击极少数违法闹访人员,教育引导信访群众依法理性表达诉求,维护我市正常信访秩序支出等方面;反电诈办公室工件经费支出50万元,主要用于反电诈工作宣传费、网络费、邮电费支出等方面;反邪教工作经费支出12万元,主要用于开班教育转化邪教分子支出等方面;见义勇为基金支出22.4万元,主要用于发放见义勇为先进个人奖金,购买见义勇为保险支出等方面;政法专项业务经费支出80万元,主要用于办公、宣传、差旅等各项工作的支出等方面;专项整治经费支出12.8万元,主要用于专项整治经费支出等方面; 综治民调支出23.2万元,主要用于努力争创各项工作保持在全市前列,继续保持“市级平安县”称号,继续争创全省社会治安综合治理工作“先进县”支出等方面;综治中心运行费支出48万元,主要用于以综治中心建设为龙头,统筹推进“一村一辅警”工作、视联网建设、网格化服务管理、“平安城市”、“雪亮工程”、“地网工程”建设,构建“人网、物网、技网”三网共同发力的立体化治安防控体系支出等方面。

五、政府性基金预算

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年中共邵东市委政法委员会本级 1家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 48.1万元,比2021年预算增加 9万元,上升 23.02%,主要是工作人员增加。

(二)“三公”经费预算

2022年“三公”经费预算数为4万元,其中,公务接待费 4  万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0  万元。2022年“三公”经费预算与2021年持平。

(三)一般性支出情况:

2022年本部门会议费预算 13.65万元,拟召开 3次会议,培训 500  人,内容为拟召开禁毒、反电诈、信访维稳工作会议,内容为禁毒、反电诈工作,培训费 5万元,拟开展 2次培训,人数 400人,内容为市域社会治理、综治等相关工作培训;办公费 178万元,差旅费46.9万元,租赁费142.5万元,印刷费41.3万元,劳务费8万元,公务接待费4万元。

(四)政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额  0万元,其中工程类    0万元,货物类 0  万元,服务类  0万元

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况 :截止          2021年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车 0辆,执法执勤用车 0辆,特种专业技术用车 0辆,其他按照规定配备的公务用车 0辆;单位价值50万元以上通用设备  0台,单位价值100万元以上专用设备 0  台。2022年拟新增配置公务用车 0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车 0辆,执法执勤用车 0辆,特种专业技术用车 0辆,其他按照规定配备的公务用车 0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备  0台,单位价值100万元以上专用设备 0  台。

(六)预算绩效情况

2022年中共邵东市委政法委员会部门预算绩效目标实行全覆盖,整体支出绩效目标  934.31万元,其中:基本支出315.51万元,项目支出  618.8万元,全部纳入绩效目标管理。项目支出  618.8万元,全部实行项目支出绩效目标管理,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

4、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。

6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

附件:18.部门预算公开表(政法委)


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