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邵东县住房和城乡建设局2019年部门预算说明

发布时间:2019-01-28 17:04 信息来源:邵东县政府 责任编辑:

目录

第一部分:

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3、政府采购情况说明

4、国有资产占有使用情况说明

5、政府性基金预算情况说明

6、预算绩效情况说明

六、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分:

附表

1.《收支预算总表》(预算01表)

2.《部门收入总表》(预算02表)

3.《部门支出总表》(预算03表)

4.《部门支出总表(分类)》(预算04表)

5.《基本支出预算表》 (预算05表)

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》(预算06-1表)

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表)

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表)

9.《项目支出预算表(按来源)》(预算07表)

10.《项目支出预算表》(预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表)

11.《财政拨款收支总表》(预算09表)

12.《一般公共预算支出情况表》(预算10表)

13.《一般公共预算基本支出情况表》(预算11表)

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》

(预算12-1表)

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算12-2表)

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算12-3表)

17.《政府性基金支出预算表》(预算13表)

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》(预算14表)

19.《项目支出预算绩效目标表》(预算16表)

20.《部门整体支出绩效目标表》(预算17表)

21.《政府采购预算表》(预算19表)

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。

一、部门基本概况

1、职能职责

1、宣传、贯彻和执行国家、省、市关于建设事业的方针、政策和法规,研究、制订并指导实施相关的发展战略、产业政策。中长期规划、年度计划和改革方案。

2、根据国家有关法律、法规和政策,筹措并负责管理城市维护建设资金,包括行业性收费、预算外资金及其他专项资金,指导与监督所属事业企业单位国有资产的管理。

3、管理和指导城镇规划、城镇勘测与市政工程测量;组织研究城镇发展规划;负责组织编制本级城镇总体规划和详细规划;负责各建制镇规划,风景名胜区规划的审查和报批;指导制订并监督执行区域规划,环境综合整治规划;参与制订国土规划,江河流域规划、城市防洪规划和人防工程规划;指导、监督、协调全县建制镇、集镇、风景名胜区、村庄的规划、建设和管理;负责城市规划管理执法的监督,指导处理重大违法建设活动;负责对违法违章批建的查处;承担县小城镇建设领导小组的日常工作;管理城乡建设档案。

4、指导监督建筑市场,建筑行业管理。

5、综合管理城镇基础设施和公用建设。

6、负责城市房产综合开发经营管理。

7、组织建设行业重大科技项目攻关,科技成果鉴定、转让、新产品新技术推广应用;指导和管理重大技术引进工作;指导全县建设行业对外经济技术合作,企业对外开拓市场,开展对外工程承包和劳务合作业务。

8、组织和指导建设系统的政治思想工作,精神文明建设和干部人事、机构编制、党建党务、纪检监察、宣传教育、劳资劳保、职称评审、治安综治、工会、共青团、计划生育、行业纠风等工作;指导和协调各类建设协会和学会工作。

9、承办县委、县政府交办的其他工作。

10. 组织燃气专业规划,进行燃气安全管理。检测运输储藏设施,排查安全隐患.进行燃气工程设施和经营管理。

2、机构设置

1.内设机构

我部门共有内设股室6个:办公室、政工股、城乡建设股、工程技术股、法规股、财务股。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1、邵东县住房和城乡建设局本级

2、邵东县燃气管理办公室

3、邵东县建设工程质量监督站

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入,又包括事业单位经营服务等收入,支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

(一)收入预算,2019年年初预算数 576.09 万元,其中,一般公共预算拨款576.09万元,收入较去年减少 514.205万元,主要是一级预算单位佘湖山风景名胜管理处2019年预算单例。

(二)支出预算,2019年年初预算数576.09万元,其中城乡社区支出546.09万元,住房保障支出30万元。支出较去年减少514.205  万元,主要是一级预算单位佘湖山风景名胜管理处2019年预算单例。

2019年一般公共预算拨款收入576.09万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为204.09万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年年初预算数为372万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:执收成本20万元,主要用于支出非税收入工作经费。城建档案管理5万元,主要用于城建档案管理工作经费。工程建设管理30万元,主要用于工程建设管理工作经费。农村危房改造改造经费30万元,主要用于危房改造工作经费。燃气安全监管经费10万元,气化邵东50万元,主要用于燃气行业管理。燃气办差额补助72万元,主要用于燃气办人员工资等。质监站差额人员补助155万元,主要用于质监站人员工资等。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本级、燃气办、质监站等  3 家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 37.1 万元,比2018年预算减少24.4  万元,下降 60.32 %。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为 9.5  万元,其中,公务接待费 9.5  万元,公务用车购置及运行费 0  万元(其中,公务用车购置费 万元,公务用车运行费 万元),因公出国(境)费 0   万元。2019年“三公”经费预算与2018年持平。

3、政府采购情况

2019年住建局部门各单位政府采购预算总额 54  万元,其中政府采购货物预算 4 万元.燃气办政府采购服务50万元。

4、国有资产占有使用情况

本单位共有房屋 0 平米,车辆 0 台,单位价值50万元以上大型设备 0 台。

5、政府性基金预算

2019年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

6、预算绩效情况

2019年本单位预算绩效目标实行全覆盖,其中,部门整体支出绩效目标涉及一般公共预算当年拨款 576.09  万元;部门项目支出绩效目标申报3个,涉及一般公共预算当年拨款277万元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算需公开的表格情况

附表:

1.《收支预算总表》(预算01表)

2.《部门收入总表》(预算02表)

3.《部门支出总表》(预算03表)

4.《部门支出总表(分类)》(预算04表)

5.《基本支出预算表》 (预算05表)

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》(预算06-1表)

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表)

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表)

9.《项目支出预算表(按来源)》(预算07表)

10.《项目支出预算表》(预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表)

11.《财政拨款收支总表》(预算09表)

12.《一般公共预算支出情况表》(预算10表)

13.《一般公共预算基本支出情况表》(预算11表)

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》(预算12-1表)

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算12-2表)

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算12-3表)

17.《政府性基金支出预算表》(预算13表)

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》(预算14表)

19.《项目支出预算绩效目标表》(预算16表)

20.《部门整体支出绩效目标表》(预算17表)

21.《政府采购预算表》(预算19表)

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。

附件下载:邵东县住房和城乡建设局2019年部门预算公开表

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