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邵东移民事务中心部门2022年部门预算

发布时间:2022-06-30 17:10 信息来源:财政局 责任编辑:财政局
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第一部分  邵东移民事务中心部门2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

)单位基本情况:

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3.一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

3、财政拨款收入

4、事业收入

5、其他收入

6、上年结转

7、一般公共服务支出

第二部分  附表

邵东移民事务中心2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1.负责全市大中型水库移民的每个季度的移民直补信息采集审核、资金发放。

2.负责全市大中型水库移民库区和安置区的移民项目计划编制、项目抽查复核等管理工作。开展移民项目的内审、稽查、绩效评估和监测评估工作。

3.负责全市大中型水库移民数据库和移民项目库的建设维护工作。

4.协助所在乡镇维护全市大中型水库移民的信访稳定,负责对全市特困移民的慰问。

5.负责移民生产开发、实用技术、职业技能培训。

6.按上级要求完成大中型水库移民避险解困任务。

(二)机构设置

综合人教部计划财务基础设施部、生产开发

)单位基本情况:

本部门编制人数为 16  人,其中在职 15 人,离退休  1人。小车编制数0 台,实际 0台。遗属补助人数 0人,房屋面积  0平方米。

二、部门预算单位构成

邵东市库区移民事务中心只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2022年部门预算编制范围的只有邵东市移民移民事务中心本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算,包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年年初预算数261.36万元,其中,一般公共预算拨款  261.36万元,政府性基金预算拨款0  万元国有资本经营预算拨款  0万元纳入专户管理的非税收入0 万元收入较去年增加  82.08万元,主要是新进人员4人,增加工资福利、商品服务等基本拨款收入72.96万元

(二)支出预算,2022年年初预算数261.36元,其中,一般公共服务0万元,公共安全0万元,教育0万元,科学技术0万元,社会保障和就业支出21.53万元,卫生健康支出5.22万元,农林水支出218.99万元,住房保障支出15.63万元支出较去年增加82.08万元,主要是社会保障和就业支出增加21.53万元,卫生健康支出增加5.22万元,农林水支出增加39.71万元,住房保障支出增加15.63万元

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算  261.36万元,其中,一般公共服务支出0  万元,占  0 %;公共安全支出0  万元,占  0 %社会保障和就业支出21.528309万元,8.24 %卫生健康支出5.221374万元,  2 %农林水支出218.9863万元,  83.79 %住房保障支出15.626436万元  5.97 %具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年年初预算数为169.16  万元主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2022年年初预算数为92.2  万元主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:移民避险解困专项工作经费支出9.6万元,主要用于根据十四五规划,我市2022年要完成上级分配的移民避险解困任务等方面;曲江坝水库建设款支出0.6万元,主要用于曲江坝水库建设等方面三峡移民维稳经费支出8万元,主要用于三峡移民信访维稳等方面直补发放、年度计划编制和项目管理费用支出54万元,主要负责全县大中型水库移民的全年的移民直补信息采集审核、资金发放负责全县大中型水库移民库区和安置区的移民年度项目计划编制、前期调研、项目抽查复核等管理工作负责职业教育、移民计生补贴的发放移民数据库建设维护经费及移民信息采集费支出20万元,主要每年对移民个人、移民村、与移民项目数据库信息采集并维护分别建立资金台账、项目台账。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款18.7万元,比2021年预算增加4.4万元,上升30.8%,主要是新增人员4人。

(二)“三公”经费预算

2022“三公”经费预算数为1.5  万元,其中,公务接待费1.5  万元,公务用车购置及运行费0  万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费 0万元),因公出国(境)费   0万元。2022“三公”经费预算与2021年持平。

(三)一般性支出情况:

2022年本部门会议费预算   5   万元,拟召开  移民维稳会议2次,内容为信访维稳移民避险解困专项工作会议1,内容为移民避险解困专项工作直补发放、年度计划编制和项目管理会议3次,内容为直补、年度计划编制和项目管理,培训费     2    万元,拟开展直补发放、年度计划编制和项目管理培训,人数120  人,内容为  直补及项目管理;拟举办  0等节庆晚会论坛赛事活动,经费预算  0万元;办公费   0   万元

(四)政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额0万元,其中工程类  0 万元,货物类 0万元,服务类 0 万元

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截止          202112月底,本部门共有公务用车 0 辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0  辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车  0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车  0辆,其他按照规定配备的公务用车0 辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0 台,单位价值100万元以上专用设备0台。


(六)预算绩效情况

2022邵东市库区移民事务中民部门预算绩效目标实行全覆盖,整体支出绩效目标  261.362419万元,其中:基本支出   169.162419   万元,项目支出  92.2万元,全部纳入绩效目标管理。项目支出92.2  万元,全部实行项目支出绩效目标管理,具体绩效目标详见报表。

、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

4、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。

6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

 附件:部门预算公开表(移民事务中心)


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