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邵东市委宣传部2022年部门预算

发布时间:2022-06-30 17:27 信息来源:财政局 责任编辑:财政局
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第一部分 邵东市委宣传部2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

(三)单位基本情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3.一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

3、财政拨款收入

4、事业收入

5、其他收入

6、上年结转

7、一般公共服务支出

第二部分附表


邵东市委宣传部2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责:保密

(二)机构设置:保密

(三)单位基本情况:

本部门编制人数为 20人,其中在职 23 人,离退休7  人。小车编制数 0台,实际0 台。遗属补助人数1 人,房屋面积 0平方米。

二、部门预算单位构成

纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

邵东市委宣传部只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2022年部门预算编制范围的只有邵东市委宣传部本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算,包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年年初预算数703.28万元,其中,一般公共预算拨款703.28万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少44.67万元,主要是项目支出减少。

(二)支出预算,2022年年初预算数703.28万元,其中,一般公共服务支出636.04万元,社会保障和就业支出34.2万元,卫生健康支出8.33万元,住房保障支出24.71万元支出较去年减少44.67万元,主要是项目支出减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算703.28万元,其中,一般公共服务支出636.04万元,占90.44%社会保障和就业支出34.2万元,占4.86%;卫生健康支出8.33万元,占1.18%;住房保障支出24.71万元,占3.52%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年年初预算数为286.88万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2022年年初预算数为416.4万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:新闻外宣经费228.6万元,主要用于红网手机报、媒体新闻阅评、媒体洽谈等方面;中心组学习12.8万,主要用于全市中心组学习等方面;新闻专题活动9.6万,主要用于全市举办新闻活动等方面;意识形态工作经费20万,主要用于全市意识形态工作等方面;社科联经费25万,主要用于社科联日常工作运行等方面;社科联开办经费10万元,主要用于社科联的办公设备购置等;未成年人思想道德建设经费6.4万,主要用于全市未成人年思想教育、培训等方面;农村电影放映经费70万,主要用于全市放映电影员的放映电影的工作经费等方面;扫黄打非16万,主在用于全市扫黄打非专项工作等方面;新时代文明实践工作经费8万,主要用于全市新时代文明建设等方面;文明创建服务中心经费10万元,用于文明创建中心的办公设备购置等

五、政府性基金预算

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年本级1家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款46.9万元,比2021年预算减少1.4万元,下降2.9%,主要是人员减少。

(二)“三公”经费预算

2022年“三公”经费预算数为4.2万元,其中,公务接待费4.2万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算与2021年持平。

(三)一般性支出情况:

2022年本部门会议费预算8万元,拟召开宣传工作会议,参会80人,内容为2022年的宣传工作布置,培训费5.6万元,拟开展新闻工作培训,人数50人,内容为对全市新闻骨干进行业务培训;拟举办0场节庆晚会论坛赛事活动,经费预算0万元办公费99万元,印刷费31.4万元,差旅费20.7万元,委托业务费191万元,劳务费3万元,公务接待费4.2万元

(四)政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额0万元,其中工程类 0万元,货物类0万元,服务类0万元

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况 :截止  2021年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效情况

2022年邵东市委宣传部部门预算绩效目标实行全覆盖,整体支出绩效目标703.28万元,其中:基本支出286.88万元,项目支出416.4万元,全部纳入绩效目标管理。项目支出416.4万元,全部实行项目支出绩效目标管理,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

4、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。

6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

附件:17.部门预算公开表(宣传部)


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