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宋家塘管理区管理委员会2017年部门预算说明

发布时间:2017-04-12 17:01 信息来源:邵东县政府 责任编辑:
  • 部门基本概况
  • 主要职能:

  1、按照规定负责编制管理区中长期规划和产业发展布局规划,制订和组织实施管理区年度计划,并纳入邵东县国民经济和社会发展整体规划。

  2、组织编制管理区建设规划,依法依规审批授权范围内的建设项目。

  3、对管理区内的企业进行服务、指导、依法监督和相关管理;组织协调有关部门对管理区内企业和项目在立项、规划评审、保健等方面实行“一站式”服务。

  4、负责管理去招商引资项目洽谈、签订和协调服务以及招商项目的对外发布;会同国土部门负责管理区内徒弟的开发和储备。

  • 机构设置:

1、内设机构

我部门共有内设股室7个、单位1个

2、人员及车辆编制情况

我部门实有人数15人,其中在岗行政编制5人,事业编制10人。定编车辆2台,其中公务用车2台。

  • 部门预算单位构成

没有纳入2017年部门预算编制范围的二级预算单位

  • 部门收支总体情况

(一)收入预算

2017年年初预算数2215267.00元,其中:公共财政拨款2215267.00元,政府性基金拨款0元,纳入财政专户管理的非税收入拨款0元事业单位经营服务收入0元,其他收入0元。比上年增加0.94%,主要原因为工资提标增加人员经费,增加弥补单位绩效考核等支出缺口预算,部分项目支出增加。

(二)支出预算:

     2017年预算支出2215267.00元,其中:(到功能科目类级支出情况)比上年增加0.94%,主要原因是增加了与收入增加部分相对应的支出。

  • 一般公共预算拨款支出预算

    2017年一般公共预算拨款收入2215267.00元,具体安排情况如下:

  1. 基本支出:2017年年初预算数为1105267.00元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(2)项目支出1110000.00元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:对家庭和个人的补助支出1110000.00元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费:

2017年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款2215267元,比2016年预算增加20682元,增加0.94%,是因为弥补单位绩效考核等支出缺口预算列公用经费预算,剔除此因素,机关运行经费零增长。

2、“三公”经费预算:

2017年“三公”经费预算为2000.00元,其中:公务接待费2000.00元,因公出国费0.00元,公务用车购置济运行维护费0.00元。2017年“三公”经费比上年减少116500.00元,下降98.31%,主要原因是:主要是因为严格控制公务接待,公车改革。

 

  1. 政府采购情况

   2017年政府采购预算总额 0 元,其中:政府采购货物预算  0 元,政府采购工程预算 0 元,政府采购服务预算    0 元 。

  • 名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常公用经费及公务用车运行维护费。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映范围按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),已经燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费放映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿等支出。

 

附件下载:宋家塘管委会2017部门预算公开表

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