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能源办2022年部门预算

发布时间:2022-06-30 16:50 信息来源:财政局 责任编辑:财政局
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第一部分  能源办2022年部门预算说明

一、部门基本概况

一)职能职责

二)机构设置

)单位基本情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算情况说明

、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3、一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

3、财政拨款收入

4、事业收入

5、其他收入

6、上年结转

7、一般公共服务支出

第二部分  附表

邵东市农村能源服务站2022部门预算说明

一、部门基本概况

职能职责

1、贯彻落实新能源和可再生能源的法律、法规和政策。

2、开展资源调查,拟订能源发展规划、年度计划和产业政策;组织起草地方性能源政策和规章并组织实话及监督管理。

3、组织与指导新能源和可再生能源开发创新;引进与推广新技术、新工艺、新产品。

4、指导区域内可再生能源服务体系建设与管理;引导能源行业节能和资源综合利用及其项目实施监管。

5、会同有关部门执行可再生能源技术和产品标准,协同质量技术监督、工商行政管理部门进行质量监督和市场监管。

6、制定能源行业技术人才队伍建设规划并组织实施;指导农村可再生能源技术人才教育与职业技能开发;普及可再生能源综合利用和节能减排知识,培育循环生态农业及培训新型职业农民;协同有关部门依法实施能源行业从业资格管理。

7、承办市委县市政府交办的其它事项。

机构设置  

单位内设办公室、能源管理股、科教股、财务股。

单位基本情况  

位为参照公务员管理一类公益事业单位,负责全市再生能源工作,归口市农业农村局的副科级单位,现有编制8个,实有在职工作人员5人。

   二、部门预算单位构成

农村能源服务站只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2022部门预算编制范围的只有部门本级。

三、部门收支总体情况说明

2022部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入,又包括事业单位经营服务等收入支出包机关及属事业单位基本运行的经费

(一)收入预算情况说明:2022年初预算数103.33万元,其中,一般公共预算拨款103.33万元收入较去年增加24.73万元,主要因为单位新调入名新职工,工资福利等收入增加

(二)支出预算情况说明:2022年初预算数103.33万元,其中,一般公共服务支出23.45万元,社会保障和就业支出10.36万元,卫生健康支出2.55万元,节能环保支出21万元,农林水支出38.44万元,住房保障支出7.53万元。支出较去年增加24.73万元,主要是新增名职工,工资福利及商品和服务支出增加

四、一般公共预算拨款支预算情况说明

2022一般公共预算拨款收入103.33万元,其中,一般公共服务支出23.45万元,占23%;社会保障和就业支出10.36万元,占10%;卫生健康支出2.55万元,占3%;节能环保支出21万元,占20%;农林水支出38.44万元,占37%;住房保障支出7.53万元,占7%。支出具体安排情况如下:

(一)基本支出情况说明2022年初预算数为82.33万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、等人员经费以及办公费、抚恤金、印刷费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出情况说明2022年初预算数为21万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括能源办项目管理经费21万元。

五、政府性基金预算情况说明

2022我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况说明

2022本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款9.1万元,与2021年预算相比一致

(二)三公经费预算情况说明

2022三公经费预算数为  0.55万元,其中公务接待费0.55  万元,公务用车购置及运行费0  万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费 0万元),因公出国(境)费 0万元。2022三公经费预算2021持平。

(三)一般性支出情况说明

2022年本单位会议费预算1万元,拟召开能源办会议3次,人数100人,会议内容为节能环保相关内容;培训费0.5万元,拟开展节能业务知识培训,培训人员50人,内容为节能业务知识;拟举办0场节庆晚会论坛赛事活动,经费预算0万元差旅费5.05万元;办公费支出10万元;电费1万元;水费0.2万元;邮电费0.3万元;印刷费1.5万元等。

(四)政府采购情况说明

2022年本部门政府采购预算总额0万元,其中工程类 0万元,货物类0万元,服务类0万元

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截止  202112月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效情况

2022邵东市农村能源服务站部门预算绩效目标实行全覆盖,整体支出绩效目标103.33万元,其中:基本支出82.33万元,项目支出21万元,全部纳入绩效目标管理。项目支出21万元,全部实行项目支出绩效目标管理,具体绩效目标详见报表。

、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

4、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。

6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    7、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

附件:部门预算公开表(农村能源服务站)

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