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邵东市就业服务中心部门2022年部门预算

发布时间:2022-06-30 11:16 信息来源:财政局 责任编辑:财政局
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第一部分  邵东市就业服务中心部门2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

)单位基本情况:

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3、一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

3、财政拨款收入

4、事业收入

5、其他收入

6、上年结转

7、一般公共服务支出

第二部分  附表

劳动就业服务中心部门2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1配合县人力资源和社会保障局等部门制定和完善就业再就业政策,落实小额贷款担保基金和微利项目的小额担保贷款贴息以及扶持公共就业服务等政策,并提供就业政策法规咨询服务。

2开展统筹城乡就业工作,统筹做好城乡各类群体的就业服务工作。做好培训监管工作

(二)机构设置

本部门编制人数为 19 人,其中在职13  人,离退休  6人。小车编制数 0台,实际0 台。遗属补助人数 0人,百富广场就业大厦二楼办公室面积 160平方米。

二、部门预算单位构成

纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

邵东市就业服务中心只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2022年部门预算编制范围的只有邵东市就业服务中心本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算,包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年年初预算数192.64万元,其中,一般公共预算拨款192.64万元,政府性基金预算拨款0万元国有资本经营预算拨款0万元纳入专户管理的非税收入0万元收入较去年增加37.53万元,主要是人员经费增加

(二)支出预算,2022年年初预算数192.64元,其中,一般公共服务0万元,公共安全0万元,教育0万元,科学技术0万元,社会保障和就业支出175.08万元,卫生健康支出4.37万元,住房保障支出13.19万元支出较去年增加 37.53万元,主要是人员经费增加

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算192.64万元,其中,一般公共服务支出0万元,占0 %;公共安全支出0万元,占0%社会保障和就业支出175.08万元,占90.88 %卫生健康支出4.37万元,占2.27 %住房保障支出13.19万元,占6.85%具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年年初预算数为142.84万元主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2022年年初预算数为49.8万元主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:培训监管及城乡劳动力管理工作经费支出45万元,主要用于日常办公费、水费、邮电费、差旅费维修费等方面;小额担保贷款工作经费支出4.8万元,主要用于差旅费、劳务费、办公费等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款16.9万元,比2021年预算增加0万元,上升0%2022“三公”经费预算与2021年持平。

(二)“三公”经费预算

2022“三公”经费预算数为1万元,其中,公务接待费1万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2022“三公”经费预算与2021年持平。

(三)一般性支出情况:

2022年本部门无召开会议计划,会议费预算0万元培训费0.6万元,拟开展2次培训,人数40人,培训内容为包括职业技能提高、业务人员工作能力提升,拟举办0场节庆晚会论坛赛事活动,经费预算0万元;办公费4.5万元水费1万元,邮电费1.3万元,电费1万元,差旅费11万元,维修费2.5万元,公务接待费1万元,劳务费1.27万元,业务委托费1.2万元。

(四)政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额3.5万元,其中工程类0万,货物类2.3万元,服务类1.2万元

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截止 202112月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。


(六)预算绩效情况

2022部门预算绩效目标实行全覆盖,整体支出绩效目标192.64万元,其中:基本支出142.84万元,项目支出  49.8万元,全部纳入绩效目标管理。项目支出49.8万元,全部实行项目支出绩效目标管理,具体绩效目标详见报表。

、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

4、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。

6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

附件:就业服务中心部门预算公开表


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