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索引号:4305210003/2020-00400 责任部门:交通局 公开范围:
信息类别: 发文日期: 2020-04-24 公开方式:主动公开
时效性:永久 信息来源:交通局

邵东市交通运输局2020年度部门预算说明

  一、部门基本概况

1、职能职责

   1、贯彻落实国家、省综合交通运输标准和各种交通运输方式标准,推进全综合交通运输体系建设,统筹规划公路、水路及邮政行业发展,建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制,优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局,促进交通运输方式融合。

   2、组织拟订全综合交通运输发展战略和政策,组织编制综合交通运输体系规划,拟订全公路、水路发展战略、政策和规划,指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订全物流业发展战略、规划和有关政策标准并监督实施。组织起草综合交通运输地方规范性文件草案,统筹铁路、公路、水路相关地方规范性文件的起草工作。负责交通运输执法检查和监督。指导全公路、水路行业体制改革工作。

3、承担道路、水路运输市场监管责任。

4、承担水上交通安全监管责任。

5、负责提出全公路、水路固定资产投资规模和方向、级财政资金安排建议,按政府规定权限审批、核准全规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

6、承担全公路、水路建设市场监管责任。

7、指导全公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全重点物资和紧急客货运输。

8、制定地方性交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施。

9、指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。

10、承办人民政府交办的其他事项。

2、机构设置

1.内设机构

本单位内设机构包括:办公室、财务股、运输股、安全生产股、人事股、工程股、法规股7个股室

2.人员及车辆编制情况

我单位实有人数39人,其中在职17人,离退休22人。定编车辆  1 台,其中执法车  1  台。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有邵东市交通局本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入,又包括事业单位经营服务等收入支出包机关及属事业单位基本运行的经费

(一)收入预算,2020年年初预算数287.2609万元,其中,一般公共预算拨款287.2609万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少103.63万元,主要是项目支出减少

(二)支出预算,2020年年初预算数287.2609万元,其中,交通运输支出287.2609万元,支出较去年减少103.63万元,主要是项目支出减少

四、一般公共预算拨款支预算

2020年一般公共预算拨款收入287.2609万元,支出具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年年初预算数为182.9609万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2020年年初预算数为104.3万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:执法服装费支出2.3万元,主要用于购买执法服装等方面;邵东至邵阳802路公交车路线支出102万元,主要用于对企业的补助等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年本行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款29.6万元,比2019年预算减少7.4万元,下降20%

2三公经费预算

2020三公经费预算数为  6万元,其中,公务接待费   2  万元,培训费     1   万元,公务用车购置及运行费  3万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费 3万元),因公出国(境)费  0  万元。2020三公经费预算2019持平。

3、政府采购情况

2020单位政府采购预算总额  4.8万元,其中,政府采购货物预算4.8万元.

4、国有资产占有使用情况

本单位共有房屋 3700米,车辆 1台,单位价值50万元以上大型设备 0台。

5、政府性基金预算

2020年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

6、预算绩效情况

2020交通局预算绩效目标实行全覆盖,其中,部门整体支出绩效目标涉及一般公共预算当年拨款287.2609万元;部门项目支出绩效目标申报1个,涉及一般公共预算当年拨款102万元
    六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

4、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。

6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。


邵东市交通运输局2020年部门预算明细表

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