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索引号:4305210003/2016-00223 责任部门:邵东县政府 公开范围:面向社会
信息类别: 发文日期: 2016-09-30 公开方式:主动公开
时效性: 信息来源:邵东县政府

财政拨款收入支出决算总表

 

                          财政拨款收入支出决算总表                          
                                                    财决01-1表
编制单位:湖南省邵阳市邵东县黄陂桥乡人民政府                     2015年度                         金额单位:元
收     入 支     出 支     出
项    目 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次   1 2 3 栏    次   4 5 6 7 8 9 10 11 12 栏    次   13 14 15 16 17 18 19 20 21
一、一般公共预算财政拨款 1 6,740,282.00 19,608,246.53 19,598,246.53 一、一般公共服务支出 31 2,132,513.00 2,132,513.00 0.00 5,588,706.20 5,588,706.20 0.00 5,578,706.20 5,578,706.20 0.00 一、基本支出 54 4,386,682.00 4,386,682.00 0.00 7,754,359.62 7,664,959.62 89,400.00 7,744,359.62 7,654,959.62 89,400.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 70,525,110.70 70,525,110.70 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     人员经费 55 3,458,776.00 3,458,776.00 0.00 6,326,276.00 6,236,876.00 89,400.00 6,316,276.00 6,226,876.00 89,400.00
  3       三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     日常公用经费 56 927,906.00 927,906.00 0.00 1,428,083.62 1,428,083.62 0.00 1,428,083.62 1,428,083.62 0.00
  4       四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二、项目支出 57 2,353,600.00 2,353,600.00 0.00 82,378,997.61 11,943,286.91 70,435,710.70 82,378,997.61 11,943,286.91 70,435,710.70
  5       五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     基本建设类项目 58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  6       六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     行政事业类项目 59 2,353,600.00 2,353,600.00 0.00 82,378,997.61 11,943,286.91 70,435,710.70 82,378,997.61 11,943,286.91 70,435,710.70
  7       七、文化体育与传媒支出 37 83,756.00 83,756.00 0.00 342,500.00 342,500.00 0.00 342,500.00 342,500.00 0.00   60                  
  8       八、社会保障和就业支出 38 738,996.00 738,996.00 0.00 1,320,952.00 1,231,552.00 89,400.00 1,320,952.00 1,231,552.00 89,400.00   61                  
  9       九、医疗卫生与计划生育支出 39 886,574.00 886,574.00 0.00 1,214,102.42 1,214,102.42 0.00 1,214,102.42 1,214,102.42 0.00   62                  
  10       十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   63                  
  11       十一、城乡社区支出 41 0.00 0.00 0.00 70,341,460.70 105,750.00 70,235,710.70 70,341,460.70 105,750.00 70,235,710.70 支出经济分类 64
  12       十二、农林水支出 42 2,550,394.00 2,550,394.00 0.00 4,447,891.00 4,447,891.00 0.00 4,447,891.00 4,447,891.00 0.00     工资福利支出 65 4,725,804.00 4,725,804.00 0.00
  13       十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00 888,820.00 888,820.00 0.00 888,820.00 888,820.00 0.00     商品和服务支出 66 2,229,933.62 2,218,933.62 11,000.00
  14       十四、资源勘探信息等支出 44 165,211.00 165,211.00 0.00 3,482,438.91 3,482,438.91 0.00 3,482,438.91 3,482,438.91 0.00     对个人和家庭的补助 67 4,038,642.00 3,949,242.00 89,400.00
  15       十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     对企事业单位的补贴 68 0.00 0.00 0.00
  16       十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     债务利息支出 69 0.00 0.00 0.00
  17       十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     基本建设支出 70 0.00 0.00 0.00
  18       十八、国土海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00 2,246,486.00 2,246,486.00 0.00 2,246,486.00 2,246,486.00 0.00     其他资本性支出 71 79,128,977.61 8,704,266.91 70,424,710.70
  19       十九、住房保障支出 49 182,838.00 182,838.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     其他支出 72 0.00 0.00 0.00
  20       二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   73                  
  21       二十一、其他支出 51 0.00 0.00 0.00 260,000.00 60,000.00 200,000.00 260,000.00 60,000.00 200,000.00   74                  
  22       二十二、债务还本支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   75                  
  23       二十三、债务付息支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   76                  
本年收入合计 24 6,740,282.00 90,133,357.23 90,123,357.23 本年支出合计 77 6,740,282.00 6,740,282.00 0.00 90,133,357.23 19,608,246.53 70,525,110.70 90,123,357.23 19,598,246.53 70,525,110.70 本年支出合计 77 6,740,282.00 6,740,282.00 0.00 90,133,357.23 19,608,246.53 70,525,110.70 90,123,357.23 19,598,246.53 70,525,110.70
  25         78                     78                  
年初财政拨款结转和结余 26 0.00 0.00 0.00 年末财政拨款结转和结余 79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 年末财政拨款结转和结余 79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
一、一般公共预算财政拨款 27 0.00 0.00 0.00     基本支出结转 80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     基本支出结转 80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 28 0.00 0.00 0.00     项目支出结转和结余 81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     项目支出结转和结余 81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  29         82                     82                  
总计 30 6,740,282.00 90,133,357.23 90,123,357.23 总计 83 6,740,282.00 6,740,282.00 0.00 90,133,357.23 19,608,246.53 70,525,110.70 90,123,357.23 19,598,246.53 70,525,110.70 支出总计 83 6,740,282.00 6,740,282.00 0.00 90,133,357.23 19,608,246.53 70,525,110.70 90,123,357.23 19,598,246.53 70,525,110.70
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。                                          
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