杨桥镇人民政府2022年部门预算
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目 录 第一部分 杨桥镇人民政府2022年部门预算说明 一、部门基本概况 (一)职能职责 (二)机构设置 (三)单位基本情况 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况说明 1、收入预算情况说明 2、支出预算情况说明 四、一般公共预算拨款支出预算情况说明 1、基本支出情况说明 2、项目支出情况说明 五、政府性基金预算支出情况说明 六、其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费情况说明 2、“三公”经费预算情况说明 3.一般性支出情况说明 4、政府采购情况说明 5、国有资产占有使用及新增资产配置情况说明 6、预算绩效情况说明 七、名词解释 1、机关运行经费 2、“三公”经费 3、财政拨款收入 4、事业收入 5、其他收入 6、上年结转 7、一般公共服务支出 第二部分 附表 1.收支总表 2.收入总表 3.支出总表 4.支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类) 5.支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类) 6.部门经济科目支出明细表 7.财政拨款收支总表 8.一般公共预算支出表 9.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 11.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类) 13.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类) 14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 15.一般公共预算“三公”经费支出表 16.政府性基金预算支出表 17.政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类) 18.政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类) 19.国有资本经营预算支出表 20.财政专户管理资金预算支出表 21.专项资金预算汇总表 22.项目支出绩效目标表 23.整体支出绩效目标表 24.政府采购预算表 杨桥镇人民政府2022年部门预算说明 一、部门基本概况 (一)职能职责 (1)党政综合办公室:负责镇机关党务、行政事务、文书收发、首问责任岗、档案管理、计算机维护、综合协调和信息调研工作;检查、督促由镇党委、政府布置的重要工作和中心任务的完成落实情况,抓好对机关干部日常工作的督查与考核;做好组织、纪检、宣传、人大、政协、统战、人武工作;负责机关后勤保障工作,搞好重大活动的组织安排;管理机关、事业单位的公有资产。 (二)机构设置 杨桥镇人民政府内设7个部门:政府机关、财政所、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务(便民)服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。 (三)单位基本情况 本部门编制人数为64人,其中在职64人;离退休21人。小车编制数1台,实际1台。遗属补助人数12人,房屋面积4000平方米。 二、部门预算单位构成 杨桥镇人民政府只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2022年部门预算编制范围的只有杨桥镇人民政府本级。 三、部门收支总体情况 (一)收入预算,包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年年初预算数783.51万元,其中,一般公共预算拨款783.51万元,政府性基金预算拨款 0 万元,国有资本经营预算拨款 0 万元,纳入专户管理的非税收入 0 万元,收入较去年增加39.96万元,主要是工资福利及社保经费增加。 (二)支出预算,2022年年初预算数783.51万元,其中,一般公共服务615.49万元,公共安全0万元,教育0万元,科学技术0万元,社会保障和就业支出85.88万元,卫生健康支出19.95万元,住房保障支出62.19万元。支出较去年增加39.96 万元,主要是工资福利及社保经费增加。 四、一般公共预算拨款支出预算 2022年本部门一般公共预算拨款支出预算783.51万元,其中,一般公共服务支出615.49万元,占78.56 %;公共安全支出0万元,占0 %;社会保障和就业支出85.88万元,占10.96 %;卫生健康支出19.95万元,占2.50%;住房保障支出62.19万元,占7.98 %。支出较去年增加39.96 万元。具体安排情况如下: (一)基本支出:2022年年初预算数为 718.91 万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 (二)项目支出:2022年年初预算数为 64.6万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:提供公共服务支出30.4万元,主要用于加强公用基础设施、公共文化、卫生、教育设施等方面的建设;党建专项支出4万元,主要用于强化学习型党组织建设,保障党的基层组织建设不断创新发展支出;高铁广场配套设施支出10万元,主要用于维持杨桥镇高铁广场配套设施正常运行;购买财政服务支出5万元,主要用于财政购买服务人员的工资,更好地做好乡镇财政工作;信访维稳支出15.2万元,主要用于维护社会治安综合治理、化解矛盾纠纷、维护社会稳定等方面。 五、政府性基金预算支出 本部门无政府性基金安排的支出。 六、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费 2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款94万元,比2021年预算减少9.1万元,下降 8.83 %。主要是办公经费和会议费预算减少。 (二)“三公”经费预算 2022年“三公”经费预算数为11.3万元,其中,公务接待费 5.3万元,公务用车购置及运行费6万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费6 万元),因公出国(境)费 0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少2.2万元,下降16.3%。主要是厉行节约,公务接待费和公务用车运行费预算减少。 (三)一般性支出情况 2022年本部门会议费预算2万元,拟召开人大代表、党代表、入党积极分子会议,培训150人,内容为镇人大代表、党代表会议及入党积极分子会议;培训费1万元,拟开展事业编制干部培训,人数40人,内容为在职业务培训 ;节庆晚会论坛赛事活动经费预算0万元;办公费17万元;办公设备购置4万元:差旅费21.7万元:委托业务费10万元;公务接待费5.3万元;公务用车运行维护费6万元;维修(护)费1万元;印刷费21.4万元;水费2万元;电费4万元;劳务费19万元;其他交通费用3万元。 (四)政府采购情况 2022年本部门政府采购预算总额4万元,其中工程类 万元,货物类4万元,服务类0万元。 (五)国有资产占用使用及新增资产配置情况 :截止 2021年12月底,本部门共有公务用车1辆,其中,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车1 辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备 0 台。2022年拟新增配置公务用车 0 辆,其中,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台,单位价值100万元以上专用设备 0 台。 (六)预算绩效情况 2022年杨桥镇人民政府部门预算绩效目标实行全覆盖,整体支出绩效目标783.51万元,其中:基本支出718.91万元,项目支出 64.60万元,全部纳入绩效目标管理。项目支出64.60万元,全部实行项目支出绩效目标管理,具体绩效目标详见报表。 七、名词解释 1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 3、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 4、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 5、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。 6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 7、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。 |
基本信息
所属领域 | 财政预决算 | ||
一级事项 | 财政预决算 | 二级事项 | 部门预算 |
公开时限 | 本级政府财政部门批复后20日内 | 公开方式 | 主动 |
公开依据 | 《预算法》、《预算法实施条例》、《政府信息公开条例》、《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程的通知>》、《财政部关于印发<地方政府债务信息公开办法(试行)>的通知》等法律法规和文件规定 | ||
公开主体 | 邵东市财政局 | ||
公开层级1 | 县级 | 公开渠道和载体 | 政府网站 |
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