中共邵东市委巡察工作领导小组办公室2022年部门预算

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第一部分  中共邵东市委巡察工作领导小组办公室2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

)单位基本情况:

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算情况说明

、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3.一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

3、财政拨款收入

4、事业收入

5、其他收入

6、上年结转

7、一般公共服务支出

第二部分  附表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5.支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6.部门经济科目支出明细表

7.财政拨款收支总表

8.一般公共预算支出表

9.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15.一般公共预算“三公”经费支出表

16.政府性基金预算支出表

17.政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18.政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19.国有资本经营预算支出表

20.财政专户管理资金预算支出表

21.专项资金预算汇总表

22.项目支出绩效目标表

23.整体支出绩效目标表

24.政府采购预算表

 

 

 

 

 

 

 

中共邵东市委巡察工作领导小组办公室2022年部门预算说明

 

一、部门基本概况

(一)职能职责保密)

(二)机构设置保密)

)单位基本情况:

本部门编制人数为17人,其中在职17人,离退休0人。小车编制数0台,实际0台。遗属补助人数0人,房屋面积0 平方米。

二、部门预算单位构成

纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

中共邵东市委巡察工作领导小组办公室只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2022年部门预算编制范围的只有中共邵东市委巡察工作领导小组办公室本级。

 

三、部门收支总体情况

(一)收入预算,包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年年初预算数 386.32 万元,其中,一般公共预算拨款 386.32  万元,政府性基金预算拨款 0万元,国有资本经营预算拨款0万元纳入专户管理的非税收入0 万元。收入较去年增加 50.47 万元主要是人员工资性支出增加。

 

(二)支出预算,2022年年初预算数386.32万元,其中,一般公共服务340.34万元,社会保障和就业支出23.13万元,卫生健康支出5.73万元,住房保障支出17.12万元支出较去年增加50.47万元,主要是人员工资性支出增加

 

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算 386.32 万元,其中,一般公共服务支出 340.34 万元,占 88.10  %社会保障和就业支出23.13万元,占 5.99 %卫生健康支出5.73万元,占 1.48 % ;住房保障支出17.12万元 4.43 % 。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年年初预算数为 191.12 万元主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2022年年初预算数为 195.2万元主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:市委巡察办和巡察组工作经费支出120万元,主要用于巡察工作经费纪检监察保障经费51.2万元,主要用于保障巡察工作人员日常经费开支;市委巡察办和巡察组办公室租赁费24万元,主要用于保障日常办公环境支付的办公场所租赁费及物业费。

五、政府性基金预算

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 20.8万元,2022机关运行经费预算与2021年持平。

(二)“三公”经费预算

2022“三公”经费预算数为 2 万元,其中,公务接待费 2 万元,公务用车购置及运行费 0 万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,因公出国(境)费 0万元。2022“三公”经费预算与2021年持平。

(三)一般性支出情况:

2022年本部门会议费预算7万元,拟召开20场会议,培训10人,内容为提升巡察工作专业技能,培训费 2万元,拟开展巡察工作专项培训,人数180人,内容为培训巡察工作专业技能;办公费30万元,主要用于办公及项目办公费印刷费预算9.2万元,主要用于日常印刷及项目印刷开支;其他交通费用预算55万元,主要用于外出开展巡察工作发生的交通开支;租赁费预算6万元,主要用于开展工作产生的租赁开支;物业管理费预算24万元,主要用于巡察办办公场所物业管理开支;差旅费预算69.4万元,主要用于开展工作产生的差旅开支;公务接待费预算2万元,主要用于日常接待开支

(四)政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额 0万元,其中工程类0万元,货物类0万元,服务类0万元

 

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况 :截止          2021年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

 

(六)预算绩效情况

2022年中共邵东市委巡察工作领导小组办公室预算绩效目标实行全覆盖,整体支出绩效目标386.32万元,其中:基本支出191.12万元,项目支出195.2万元,全部纳入绩效目标管理。项目支出195.2万元,全部实行项目支出绩效目标管理,具体绩效目标详见报表。

、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

3、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

4、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。

6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

 附件:部门预算公开表(巡察办).xlsx

 

 

 

基本信息

所属领域 财政预决算
一级事项 财政预决算 二级事项 部门预算
公开时限 本级政府财政部门批复后20日内 公开方式 主动
公开依据 《预算法》、《预算法实施条例》、《政府信息公开条例》、《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程的通知>》、《财政部关于印发<地方政府债务信息公开办法(试行)>的通知》等法律法规和文件规定
公开主体 邵东市财政局
公开层级1 县级 公开渠道和载体 政府网站
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