邵东市林业局2022年部门预算
详细信息
公开具体内容 | |
目 录 第一部分 邵东市林业局2022年部门预算说明 一、部门基本概况 (一)职能职责 (二)机构设置 (三)单位基本情况: 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况说明 1、收入预算情况说明 2、支出预算情况说明 四、一般公共预算拨款支出预算情况说明 1、基本支出情况说明 2、项目支出情况说明 五、政府性基金预算支出情况说明 六、其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费情况说明 2、“三公”经费预算情况说明 3.一般性支出情况说明 4、政府采购情况说明 5、国有资产占有使用及新增资产配置情况说明 6、预算绩效情况说明 七、名词解释 1、机关运行经费 2、“三公”经费 3、财政拨款收入 4、事业收入 5、其他收入 6、上年结转 7、一般公共服务支出 第二部分 附表 1.收支总表 2.收入总表 3.支出总表 4.支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类) 5.支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类) 6.部门经济科目支出明细表 7.财政拨款收支总表 8.一般公共预算支出表 9.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 11.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类) 13.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类) 14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 15.一般公共预算“三公”经费支出表 16.政府性基金预算支出表 17.政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类) 18.政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类) 19.国有资本经营预算支出表 20.财政专户管理资金预算支出表 21.专项资金预算汇总表 22.项目支出绩效目标表 23.整体支出绩效目标表 24.政府采购预算表 邵东市林业局2022年部门预算说明 一、部门基本概况 (一)职能职责 一、负责林业及其生态保护修复的监督管理。拟订市级林业及其生态保护修复的政策、规划并组织实施,按规定起草相关规范性文件草案。组织开展森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。 二、组织林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程,指导公益林和商品林的培育,指导、监督全民义务植树,负责城区规划区域外的绿化工作,组织指导林木种苗、林木花卉工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。承担市绿化委员会的具体工作。 三、负责森林、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理,拟订林地保护利用规划并指导实施,指导公益林划定和管理工作,管理国有森林资源。负责湿地生态保护修复工作,根据湿地保护规划和相关标准,监督管理湿地的开发利用。 四、负责监督管理石漠化防治工作。组织开展荒漠调查,根据防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划及相关标准,监督管理沙化土地的开发利用,组织、指导建设项目对土地沙化影响的审核,组织沙化灾害预测预报和应急处置。 五、负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调査,拟订及调整市级重点保护的陆生野生动物、植物名录,指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用,按分工监督管理野生动植物进出口。 六、负责监督管理自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关标准。负责国家公园设立、规划、建设和特许经营协调工作等,负责中央、省、市委托市政府行使所有权的国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批,组织审核世界自然遗产的申报,会同有关部门审核自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。 七、负责推进林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施,指导农村林地承包经营工作。开展退耕还林,负责天然林保护工作。 八、拟订林业资源优化配置及木材利用政策,根据相关林业产业标准,组织、指导林产品质量监督。 九、指导国有林场基本建设和发展,组织林木种子、草种种质资源普查,组织建立种质资源库,负责良种选育推广,管理林木种苗、草种生产经营行为,监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。 十、指导全市森林公安工作,监督管理森林公安队伍,指导全市林业违法案件的查处,负责相关行政执法监管工作,指导林区社会治安治理工作。 十一、负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施,指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时,可以提请市应急管理局,以市应急指挥机构名义,部署相关防治工作。 十二、监督管理林业和草原资金及国有资产,提出林业预算内投资、财政性资金安排建议,按市政府规定权限,审核市级规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业经济调节政策,组织实施林业生态补偿工作。 十三、负责林业科技、教育和外事工作,指导全市林业人才队伍建设,组织实施林业国际交流与合作事务,承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。 十四、完成市委、市政府交办的其他任务。 (二)机构设置 本单位内设机构包括:办公室、人事教育股、规划财务股、政策法规股(加挂行政审批服务股、综合执法队牌子)、森林资源管理股、自然保护地和野生动植物保护股、造林绿化股。 (三)单位基本情况: 本部门编制人数为 88人,其中在职 88 人,离退休 77 人。小车编制数1 台,实际 1台。遗属补助人数 14人,房屋面积 1063 平方米。 二、部门预算单位构成 纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括: 邵东市林业局部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2022年部门预算编制范围的只有邵东市林业局部门本级。 三、部门收支总体情况 (一)收入预算,包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年年初预算数 1157.95 万元,其中,一般公共预算拨款 1157.95 万元,政府性基金预算拨款 0 万元,国有资本经营预算拨款 0 万元,纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年增加 210.08 万元,主要原因:基本支出人员经费增加145.63万元,人员公用经费减少8.1万元,对个人和家庭的补助增加4.71万元。项目经费增加67.84万元。 (二)支出预算,2022年年初预算数1157.95万元,其中,社会保障和就业支出92.80万元,卫生健康支出22.08万元,农林水支出982.43万元,住房保障支出60.64万元。支出较去年增加210.08 万元,主要是基本支出人员经费增加145.63万元,人员公用经费减少8.1万元,对个人和家庭的补助增加4.71万元。项目经费增加67.84万元。 四、一般公共预算拨款支出预算 2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1157.95万元,其中,社会保障和就业支出92.80万元,占 8 %;卫生健康支出22.08万元,占 2 %;农林水支出982.43万元,占 85 %;住房保障支出60.64万元,占 5 %。具体安排情况如下: (一)基本支出:2022年年初预算数为 648.11万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 (二)项目支出:2022年年初预算数为 509.84 万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:国有林场补助支出288万元,主要用于工资补助、办公费等方面;国有林场税费改革补助支出23.84万元,主要用于公用经费等方面;收费性成本支出96万元;主要用于办公费、差旅费等公用经费方面;林业有害生物防治及生物多样性调查经费36万元,主要用于差旅费、租车费、印刷费等方面;林长制工作经费50万元,主要用于印刷费、办公费等方面支出;黄草坪林场发展油茶补助16万元。 五、政府性基金预算支出 本部门无政府性基金安排的支出。 六、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费 2022年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 65.4 万元,比2021年预算减少 8.1 万元,下12 %,主要是严控非生产性支出。 (二)“三公”经费预算 2022年“三公”经费预算数为 9 万元,其中,公务接待费 6 万元,公务用车购置及运行费 3 万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费3 万元),因公出国(境)费 0 万元。2022年“三公”经费预算与2021年持平。 (三)一般性支出情况: 2022年本部门会议费预算1.17 万元,拟召开4次会议,培训100人,内容为森林资源管理,培训费 0万元,拟开展 0 培训,人数0人;拟举办节庆晚会论坛赛事活动,经费预算 0万元;办公费38万元、印刷费64万元、咨询费0元、水费1万元、电费1万元、邮电费0元、取暖费0元、物业管理费0元、差旅费72万元、因公出国(境)费用0元、维修(护)费0元、租赁费0元、公务接待费6万元、被装购置费0元、劳务费30万元、委托业务费0元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用0元。 (四)政府采购情况 2022年本部门政府采购预算总额 0 万元,其中工程类 万元,货物类 0 万元,服务类 0 万元。 (五)国有资产占用使用及新增资产配置情况 :截止 2021年12月底,本部门共有公务用车1辆,其中,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 1辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台,单位价值100万元以上专用设备 0 台。2022年拟新增配置公务用车 0 辆,其中,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台,单位价值100万元以上专用设备 0 台。 (六)预算绩效情况 2022年邵东市林业局部门预算绩效目标实行全覆盖,整体支出绩效目标 1157.95 万元,其中:基本支出 648.11 万元,项目支出 509.84 万元,全部纳入绩效目标管理。项目支出 509.84 万元,全部实行项目支出绩效目标管理,具体绩效目标详见报表。 七、名词解释 1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 3、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 4、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 5、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。 6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 7、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。 |
基本信息
所属领域 | 财政预决算 | ||
一级事项 | 财政预决算 | 二级事项 | 部门预算 |
公开时限 | 本级政府财政部门批复后20日内 | 公开方式 | 主动 |
公开依据 | 《预算法》、《预算法实施条例》、《政府信息公开条例》、《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程的通知>》、《财政部关于印发<地方政府债务信息公开办法(试行)>的通知》等法律法规和文件规定 | ||
公开主体 | 邵东市财政局 | ||
公开层级1 | 县级 | 公开渠道和载体 | 政府网站 |
- 详细信息
- 基本信息